Facturas de Cliente

  • INTRODUCCIÓN

  • INTRODUCIR FACTURAS

    • Generar desde albarán

    • Traspasar artículos

    • Añadir artículos manualmente

INTRODUCCIÓN

Las facturas de clientes pueden ser de un albarán o de varios albaranes con el mismo cliente y/o almacén.

En el menú >> Ventas > Facturas > Edición se accede a la creación de facturas de cliente y se consulta el listado de facturas.

Existen tres maneras de introducir las facturas de compra al sistema:

  • Una factura puede generarse desde una ficha de albarán.

  • Puede crearse una ficha de factura y traspasar artículos desde uno o más albaranes.

  • Puede crearse una factura e introducir los artículos manualmente.

INTRODUCIR FACTURAS

Generar Desde Albarán

Para generar la factura de venta a partir de un albarán, acceder al menú >> Ventas > Albaranes > Edición:

  1. En la consulta de albaranes seleccionar un albarán cerrado y pulsar "Abrir".

  2. En la ficha de albarán pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla.

  3. Se abrirá una ficha de factura con el código de referencia y las líneas de artículos especificadas en el albarán. La factura en edición estará lista para modificar los datos de cabecera o editar las líneas de artículo.

  4. Pulsar el botón "Guardar". El estado se mantendrá "En Curso" hasta que no se haya cerrado el documento.

  5. Para cerrar la factura y se envie a la central pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla.

Traspasar Artículos

Para crear la factura de venta acceder al menú >> Ventas > Facturas > Edición y pulsar el botón "Crear" al final de la pantalla.

  1. Introducir los datos necesarios en la cabecera de la ficha, el almacén y el cliente son datos obligatorios. El sentido es "Salida" porque descuenta stock.

  2. Pulsar "Guardar" para activar los botones de acción.

  3. En la pestaña Líneas se introducen los artículos. Para traspasar líneas de artículos a la factura, pulsar el botón "Acción" al final de la pantalla y seleccionar "Inserción artículos" a la izquierda de la ventana de acciones.

  4. En la ventana de selección de líneas a traspasar aparecen varios filtros:

    • Albaranes: Aparecen los códigos de albaranes con líneas pendientes de facturar.

    • Artículos

    • Número de proveedor

    • Proveedor

  5. Existen varias opciones a considerar para la inserción de artículos:

    • Proponer cantidades: En la línea se propone la cantidad restante a facturar, si un albarán no ha sido facturado en su totalidad en facturas anteriores.

    • Añadir líneas traspasadas: Se visualizan con cantidad 0 las líneas que han sido ya traspasadas a otra factura.

    • Aplicar descuento

  6. Elegir los albaranes de donde se desea insertar artículos a la factura y pulsar "Actualizar".

  7. Cuando se haya acabado la edición del documento pulsar "Guardar".

  8. Para cerrar el documento pulsar "Acción" y seleccionar "Cerrar" para enviar el documento a la Central.

Añadir Artículos Manualmente

Para introducir manualmente los artículos en la pestaña "Líneas" de la factura:

  1. Completar los campos en la línea para cada artículo que se introduzca a la factura.

  2. Pulsar "Guardar" cuando se acabe de editar el documento.

  3. Para cerrar el documento pulsar el botón "Acción" y en la ventana pulsar "Cerrar".

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